常德市特殊教育学校2025年单位预算公开

2025-01-27 16:19 来源:常德市特殊教育学校
阅读次数:
字号:【

 

 

第一部分:2025年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)“三公”经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分:2025年单位预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:2025年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

常德市特殊教育学校为市教育局管理的正科级事业单位,属市财政预算二级拨款单位。其主要工作任务是:对智障、聋哑儿童实行康复教育和义务教育;对智障、聋哑少年实行职业教育和聋生高中学历教育;对县市区特殊教育师资进行培训。

(二)机构设置

根据市编办核定,市特校内设科室4个,所属事业单位0个,全部纳入 2025年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务处、政教处和总务处,无下属单位或机构。

二、预算单位构成

我校属二级预算单位,没有下级预算单位,因此,纳入2025年单位预算编制范围的为常德市特殊教育学校本级。

二、单位收支总体情况

2025年单位预算即市特校本级预算。收入包括一般公共预算拨款收入和上级财政补助收入。支出包括保障单位基本运行的经费;主要涉及教育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。

2025年市特校没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2025年年初收入预算数3117.35万元,其中:一般公共预算拨款2628.15万元(经费拨款2628.15万元);上级财政补助收入489.20万元。2025年收入预算较上年增加171.99万元,增长5.8%,主要是经费拨款增加153.59万元,主要是因为学校教职工人数增加,工资水平提高,导致收入增加。上级财政补助收入增加18.40万元,主要是因为学生和教师人数增加,导致收入增加。

(二)支出预算。2025年年初支出预算数3117.35万元,其中,基本支出3117.35万元,项目支出0万元。主要包括教育支出2600.64万元、社会保障和就业支出295.85万元和住房保障支出220.86万元。2025年支出预算较上年增加171.99万元,增长5.8%,主要是人员经费增加152.98万元,主要是因为学校教职工人数增加,工资水平提高,导致经费增加;公用经费增加19.01万元,主要是因为学生和教师人数增加,导致经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入3117.35万元,支出3117.35万元,包括:教育支出2600.64万元,占83%;社会保障和就业支出295.85万元,占10%;住房保障支出220.86万元,占7%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加153.59万元,增长6%,主要是人员经费增加152.98万元,主要是因为学校教职工人数增加,工资水平提高,导致经费增加;公用经费增加19.01万元,主要是因为学生和教师人数增加,导致经费增加。具体安排情况如下:

(一)基本支出:市特校2025年一般公共预算基本支出年初预算数为3117.35万元,其中:人员经费2599.45万元,包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金等;公用经费517.90万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

(二)项目支出:市特校2025年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元,其中事业运行经费0万元,事业发展专项(一级项目名称)0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市特校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费情况。2025年市特校运行经费预算517.90万元,较上年预算增加19.01万元,增长3.8%。主要是因为学生和教师人数增加,导致经费增加。

(二)“三公”经费预算情况。2025年市特校“三公”经费预算数为0.90万元,其中:公务接待费0.90万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2025年“三公”经费预算较上年无增减变化。

(三)一般性支出情况。2025年市特校会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数约0人次;培训费预算23万元,拟开展10次培训,人数约500人次,主要内容为特殊教育教学培训、特殊教育课改培训等;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况。2025年市特校政府采购预算总额199.60万元,其中:货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算199.60万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底,市特校共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。

(六)预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3117.35万元,其中,基本支出3117.35万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年单位预算公开表 

常德市特殊教育学校2025年单位预算公开表.xlsx

注:报表中空表表示本单位无相关收支情况。

 


归档时间:
已归档